亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-10-11 11:30

你好
申報表的哪些數(shù)據與科目余額不符?

三順 追問

2019-10-11 11:32

庫存現(xiàn)金,其他應付款,存貨等,好像是憑空亂造的,其他應付款為負

老江老師 解答

2019-10-11 12:03

你指財務報表?
這個季度申報,改成正確的,沒有太大問題

三順 追問

2019-10-11 12:07

就是說年初數(shù)不能變,本季度做賬務調整,申報時變成正確數(shù)據沒問題老師?利潤表未分配利潤都不對怎么辦?

老江老師 解答

2019-10-11 12:11

其他數(shù)據有誤,可以解釋為差錯更正
利潤總額不會不一樣吧,這個涉稅了呀

三順 追問

2019-10-11 14:08

庫存現(xiàn)金都是虛假的,老師,這個我能調嗎?

老江老師 解答

2019-10-11 14:12

可以調,但往哪里調 呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
科目余額表 賬本 報表 申報表
2020-04-27 15:45:32
你好 申報表的哪些數(shù)據與科目余額不符?
2019-10-11 11:30:34
你好,沒有收入但其他科目也有余額的。你把資產負債類科目余額填上就可以了
2019-04-22 15:33:08
能在科目余額表中取數(shù)
2020-04-19 16:09:57
您好,按照財務報表的期末數(shù)據作為賬務的期初數(shù)據,然后看看利潤表上收入,成本,各項費用是多少,也相應的 填到期初數(shù)據里面 然后,主要看是否平衡,人為調整一下數(shù)據,只要軟件里面期初數(shù)據是對的,就可以了
2022-01-15 12:14:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...