
職工旅游經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費開了專票怎么寫分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好,可以全額直接計入你們的福利費核算,不單獨做進項稅。這樣會產(chǎn)生滯留票有協(xié)查義務(wù),但是實際業(yè)務(wù)的話是沒有問題的。
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業(yè)務(wù)招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應(yīng)當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費、廣宣費能結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費不能結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
老師你好,對于外購商品贈送給別人,我們平時做法是如果是普票都是按業(yè)務(wù)招待費入費用,稅法解釋說是視同銷售,那視同銷售要交增值稅,那等同是要開票嗎?具體操作是怎么樣的?
您好,老師,我這邊業(yè)務(wù)招待費的住宿費專票已經(jīng)認證,申報增值稅報表已經(jīng)填寫稅額轉(zhuǎn)出,問下我這筆分錄該怎么做?
公司上月業(yè)務(wù)招待費相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進行了認證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應(yīng)該怎么做
公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業(yè)務(wù)招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?

