
我單位開(kāi)具增值稅專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵稅款了,是否作廢。
答: 您好,對(duì)方已經(jīng)抵扣,您這邊不要作廢。重新開(kāi)具紅字發(fā)票
公司給客戶開(kāi)具了一張錯(cuò)誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒(méi)有認(rèn)證,無(wú)法認(rèn)證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開(kāi)具正確的嗎?
答: 當(dāng)然可以開(kāi)紅字發(fā)票了。 不過(guò)得讓客戶去他們專管員那里開(kāi)一個(gè)“開(kāi)具紅字發(fā)票通知單”。你可以憑這個(gè)開(kāi)具紅字發(fā)票。 與對(duì)方是否抵扣無(wú)關(guān)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證卻一直不付款怎么辦
答: 你好,這個(gè)只能是與對(duì)方溝通,讓盡早付款了


飯糰兒 追問(wèn)
2019-10-11 17:53
宸宸老師 解答
2019-10-11 17:55
飯糰兒 追問(wèn)
2019-10-11 17:56
宸宸老師 解答
2019-10-11 17:57