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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-11 20:50

你好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   11300    貸:原材料   10000   應(yīng)交稅費(fèi)用——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300
   2、借:原材料   400   其他應(yīng)收款   5600   營業(yè)外支出5300  貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   11300

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你好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11300 貸:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)用——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300 2、借:原材料 400 其他應(yīng)收款 5600 營業(yè)外支出5300 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11300
2019-10-11 20:50:41
學(xué)員您好, 甲企業(yè)的處理: 借:應(yīng)付賬款? ?6780000 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?5000000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?650000? ? (5000000*13%) ? ? ? ? ? 營業(yè)外收入—債務(wù)重組利得? ?1130000 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?4500000 ? ?貸:庫存商品? ?4500000 借:銷售費(fèi)用? ?2000 ? ?貸:銀行存款? ?2000 乙企業(yè)的處理: 借:原材料? ?5000000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?650000 ? ? ? ?營業(yè)外支出—債務(wù)重組損失? ? 1130000 ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?6780000
2021-03-31 21:38:57
你是一般納稅人對(duì)方開的專票,認(rèn)證了借原材料,進(jìn)項(xiàng),貸銀存
2019-06-10 09:49:06
這個(gè)普通發(fā)票不能抵扣增值稅,只能抵扣企業(yè)所得稅
2019-08-19 10:54:39
一般納稅人是13%,農(nóng)產(chǎn)品是9% 小規(guī)模是6%
2020-07-02 16:50:38
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