
老師您好!我公司其他應(yīng)付款掛賬好幾年了:其他應(yīng)付款-法人10萬,其他應(yīng)付款-員工(該員工已緊辭職幾年了)30萬,其他應(yīng)付款-某公司1.2萬。還有一個(gè)特殊的:其他應(yīng)付款-某公司 余額在借方2500 。我怎樣做賬才能把其他應(yīng)付款結(jié)平,或者少轉(zhuǎn)一部分到2017年。請老師指點(diǎn)!謝謝!
答: 你好!這個(gè)估計(jì)都是收入不開票造成的。沒有什么好辦法。真的。你如果現(xiàn)金或者銀行存款有多,就做一點(diǎn)現(xiàn)金沖減一部分。
出口貨物C&F的運(yùn)費(fèi),做賬時(shí)候是貸:其他應(yīng)付款,等到給運(yùn)輸公司付款時(shí)候,是借其他應(yīng)付款,貸銀行么?那如果其他應(yīng)付款貸方有余額,怎么辦?
答: 就是還欠別人的錢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問各位,我這邊收老板20萬付房租,但要在賬上一進(jìn)一出就在那里留個(gè)記錄的要怎么記錄呀就是想要其他應(yīng)付款賬上一進(jìn)一出,余額0不需要還給老板,不作為投資。怎么做賬啊?
答: 請問各位,我這邊收老板20萬付房租,但要在賬上一進(jìn)一出就在那里留個(gè)記錄的要怎么記錄呀 就是想要其他應(yīng)付款賬上一進(jìn)一出,余額0 不需要還給老板,不作為投資。 怎么做賬???


知性的小螞蟻 追問
2019-10-11 22:52
董老師 解答
2019-10-11 22:55
知性的小螞蟻 追問
2019-10-11 22:56
董老師 解答
2019-10-11 22:59