
出口貨物C&F的運費,做賬時候是貸:其他應付款,等到給運輸公司付款時候,是借其他應付款,貸銀行么?那如果其他應付款貸方有余額,怎么辦?
答: 就是還欠別人的錢
老師您好!我公司其他應付款掛賬好幾年了:其他應付款-法人10萬,其他應付款-員工(該員工已緊辭職幾年了)30萬,其他應付款-某公司1.2萬。還有一個特殊的:其他應付款-某公司 余額在借方2500 。我怎樣做賬才能把其他應付款結(jié)平,或者少轉(zhuǎn)一部分到2017年。請老師指點!謝謝!
答: 你好!這個估計都是收入不開票造成的。沒有什么好辦法。真的。你如果現(xiàn)金或者銀行存款有多,就做一點現(xiàn)金沖減一部分。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問題描述:老師 公司原股東 其他應付款 貸方余額 40000 是股東分紅 ,一直沒有給掛在賬上 現(xiàn)在老板說不把錢給他了 我應該如何做賬
答: 之前分錄就是分紅的嗎 是的話紅沖

