
老師你好借:工程施工-人工費 100000貸:其他應收款-往來款 100000結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 100000貸:工程施工-人工費 100000這是前期做的假工資表做的4筆分錄 現(xiàn)在要把這個假成本不要了 沖銷的分錄怎么做,謝謝!
答: 你好,同學。 你直接做相反的分錄沖紅就可以了。
計提返利借:其他應收款貸:庫存商品一折扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品一折扣借:主營業(yè)務成本一折扣(紅字)。那到時候收到藍字發(fā)票上有折扣如何入帳,是先沖回原計提嗎?
答: 是的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
怎么應付賬款和其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本,應收賬款和其他應收款結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務收入嗎?
答: 你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款或其他應付款,確認收入,借:應收賬款或其他應收款 貸:主營業(yè)務收入


素顏 追問
2019-10-12 10:17
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 10:18