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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-17 11:46

你好,是有錯誤的,12月份調整分錄應當是 借;其他應收款  貸;主營業(yè)務成本 
收到發(fā)票 借;相關科目  貸;其他應收款

天天向上 追問

2018-01-17 11:53

老師我沒看明白,2017年11月的分錄有錯還是12月的分錄有錯?調整分錄怎么做?收到發(fā)票借什么科目啊。

鄒老師 解答

2018-01-17 11:54

你好,11月份分錄有錯誤,所以12月份就在11月份分錄 的基礎上做調整 
借;其他應收款 貸;主營業(yè)務成本 
然后根據發(fā)票   借;相關科目   貸;其他應收款

天天向上 追問

2018-01-17 11:58

12月結賬了,就在本月調整了吧,我記得學的是先紅字沖回,再做一張正確的呢?還有根據發(fā)票,借記的是什么具體的“相關科目”啊,求指教!

鄒老師 解答

2018-01-17 12:02

你好,可以紅沖,然后做一筆正確的 
也可以綜合做一筆調整分錄,兩種方法結果是一樣的  
相關科目就是你應當計入正確的會計科目,比如主營業(yè)務成本

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相關問題討論
你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現金 核銷應該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有錯誤的,12月份調整分錄應當是 借;其他應收款 貸;主營業(yè)務成本 收到發(fā)票 借;相關科目 貸;其他應收款
2018-01-17 11:46:40
這個要根據你企業(yè)的真實經濟業(yè)務進行判斷。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000確定不用給了?
2016-12-20 14:49:42
你好,這個為什么是其他應收款呢
2020-07-14 16:04:43
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