
老師,公司是去年開始營業(yè),內(nèi)帳一直沒有做,從今年9月開始新建賬套做內(nèi)帳。我只知道現(xiàn)在目前公司的賬目上的,銀行存款,庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款,庫存商品的余額,負(fù)債和所有者權(quán)益的余額我不知道,填進(jìn)去以后期初余額試算不平衡,有沒有什么方法可以算出期初余額呢?
答: 你好,同學(xué)。 你首先是要財(cái)務(wù)清查,就是把這些數(shù)據(jù)找齊了,才能正常建賬處理。
0申報(bào)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期末余額怎么填,小規(guī)模的,應(yīng)付職工薪酬年初6000,年初其他應(yīng)付款1000。
答: 這個(gè)零申報(bào)他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實(shí)際余額填寫就行了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在要做匯算清繳資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù),需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,把資產(chǎn)里的其他應(yīng)收款調(diào)平,那負(fù)債和所有者權(quán)益這半個(gè)怎么調(diào)?
答: 您好!你是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)嗎還是因?yàn)槭裁矗?