
老師,請問收到銷售方開具的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么入帳。如果自己是銷售方開具了紅字發(fā)票給對方應(yīng)該怎么入帳
答: 雙方都是原來的分錄 不變金額負(fù)數(shù)
如果商品折讓按10%給客戶開具紅字的專票,意思是當(dāng)時開的是5萬收入票,現(xiàn)在給客戶5萬的10%折讓,按這個金額 開具紅字的收入發(fā)票,那我這里做帳時直接按紅字沖以前的5萬收入了,不做其它處理?那客戶那邊他們拿我的紅字的專票怎么做帳呢???這樣做是可以的嗎?我開具紅字的收入發(fā)票給客戶,客戶拿我的這個紅字發(fā)票怎么做帳呢??這樣做是允許的嗎?
答: 1、做帳時直接按紅字沖以前的5萬收入,不做其它處理。 2、客戶的分錄: 借:銀行存款等 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3、這樣做是允許的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,對方上月開了紅字信息表,我沒有及時開具紅字發(fā)票,這個月才開具可以嗎,如果這個月開了有影響嗎?
答: 你好 能開成功就行,沒有影響的?


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2019-10-12 14:51
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2019-10-12 14:52
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