
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么入帳。如果自己是銷售方開具了紅字發(fā)票給對(duì)方應(yīng)該怎么入帳
答: 雙方都是原來(lái)的分錄 不變金額負(fù)數(shù)
如果商品折讓按10%給客戶開具紅字的專票,意思是當(dāng)時(shí)開的是5萬(wàn)收入票,現(xiàn)在給客戶5萬(wàn)的10%折讓,按這個(gè)金額 開具紅字的收入發(fā)票,那我這里做帳時(shí)直接按紅字沖以前的5萬(wàn)收入了,不做其它處理?那客戶那邊他們拿我的紅字的專票怎么做帳呢???這樣做是可以的嗎?我開具紅字的收入發(fā)票給客戶,客戶拿我的這個(gè)紅字發(fā)票怎么做帳呢??這樣做是允許的嗎?
答: 1、做帳時(shí)直接按紅字沖以前的5萬(wàn)收入,不做其它處理。 2、客戶的分錄: 借:銀行存款等 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、這樣做是允許的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具紅字發(fā)票,增票或?qū)F毙枰?gòu)買方退回原發(fā)票嗎
答: 你好 這個(gè)是需要讓對(duì)方把原來(lái)的發(fā)票退回來(lái)的


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2019-10-12 14:51
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2019-10-12 14:52
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