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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2019-10-12 14:56

你好,借:應交稅費-減免稅款  貸:營業(yè)外收入

空白 追問

2019-10-12 14:57

那這個減免稅費就一直掛著嗎?需要結轉嗎

吳月柳 解答

2019-10-12 14:59

要結轉,可以年末一次性結轉,看你做賬習慣

空白 追問

2019-10-12 15:29

我報的時候,稅控費用需要填增值稅減免申報明細表嗎

吳月柳 解答

2019-10-12 15:33

要填寫減免明細表的

空白 追問

2019-10-12 15:36

那金額會自動到主表里嗎

吳月柳 解答

2019-10-12 15:38

主表有的系統(tǒng)可以自動生成有的要手動輸入

空白 追問

2019-10-12 15:59

沒有帶出來,這個數(shù)應該填在主表15欄,免、抵、退應退稅額,負數(shù)嗎

吳月柳 解答

2019-10-12 16:12

填在應納稅額減征額欄

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相關問題討論
你好同學 借,管理費用 貸,銀行存款 借,應交稅費—增值稅(減免稅額) 貸,管理費用
2023-05-08 16:44:42
您好,學員,分錄如下: 1、一般納稅人 ①.購入專用設備時; 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時; 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2019-06-11 10:55:24
你好,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-05-23 21:29:34
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-06-30 15:30:53
借管理費用貸銀行存款 抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-05-31 16:00:44
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