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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 15:03

你好,如果之前沒有計(jì)提,是需要補(bǔ)計(jì)提  
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),     貸;銀行存款 
借;利潤分配——未分配利潤,貸;;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目

優(yōu)雅的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-10-12 15:06

繳納時(shí)的單位和個(gè)人部分應(yīng)該怎么做分錄呢,還有產(chǎn)生了滯納金

鄒老師 解答

2019-10-12 15:10

你好,那就是這樣做分錄 
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),營業(yè)外支出(滯納金), 貸;銀行存款 
借;利潤分配——未分配利潤,貸;;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目

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你好,如果之前沒有計(jì)提,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目
2019-10-12 15:03:49
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-09-21 11:52:05
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2017-09-05 14:46:24
你好,計(jì)提時(shí),借以前年度損益調(diào)整43650,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)43650,繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)43650,其他應(yīng)收款9700,貸銀行存款53350,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整43650
2019-06-24 16:08:42
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2021-05-28 13:24:37
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