物業(yè)會計中,收取商鋪的電費應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個成本計算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報告時,賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

因為之前進(jìn)項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,期末余額在貸方的話,是不是都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目上?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目下最后余額是0,是不是對的?
答: 你好!時可以這樣處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我怎么根據(jù)科目余額表找到應(yīng)交稅費本月數(shù)和本年數(shù)
答: 直接看總賬科目的發(fā)生額。 已交稅金,直接是已交稅金這個科目的借方?發(fā)生額。 期末數(shù)直接就是最后的余額。

