
老師 請教一下 由于稅率原因 從2018年9月-2019年8月更正申報增值稅、附加稅、所得稅 但又不用發(fā)票沖紅處理 稅局只讓我們更正申報 交稅就行 這樣會計分錄 是不是2018年只能做以前年度損益調(diào)整了 而2019年做對應(yīng)的沖主營業(yè)務(wù)收入由之前6%的稅率調(diào)整為 4月份之前16%稅率 4月份之后調(diào)整為13%。稅局同意了的 。2018年正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整5萬 貸 應(yīng)交增值稅-(銷項稅)5萬 2019年正確的分錄 貸主營業(yè)務(wù)收入-3萬 貸應(yīng)交增值稅(銷項稅)3萬
答: 你好,同學(xué)。是的,你這跨年度 調(diào)整了,你考慮以前年度損益調(diào)整處理。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年一筆收入未提增值稅,直接去主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù),如下:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項 相應(yīng)的利潤調(diào)整如下:借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配/未分配利潤 對嗎?如果錯誤,正確的怎么做?
答: 一般納稅人?申報的對嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年四季度的應(yīng)交增值稅我應(yīng)該怎么做分錄啊,當時報表上我寫的應(yīng)交增值說450元,沒有沖了應(yīng)該怎么做到今年1月份啊,小規(guī)模的,用的快賬的軟件,上面沒有以前年度損益調(diào)整
答: 您好!你有沒有收入呢?你確認收入的時候怎么做的分錄


麻辣面 追問
2019-10-12 17:25
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 17:28