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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-12 19:02

你好,借:銀行存款:貸:應(yīng)付賬款

小炎 追問

2019-10-12 19:05

但是不平

小炎 追問

2019-10-12 19:05

第一個分錄已經(jīng)提了14400

小炎 追問

2019-10-12 19:06

如果后面也是應(yīng)付賬款的話,金額不平呢

冉老師 解答

2019-10-12 19:49

你好,后面兩個是兩種情況嗎,如果是,多了補提,少了沖回

小炎 追問

2019-10-12 20:20

請寫第2個完整的分錄給我看看好嗎?就是不知道該怎么補提,因為金額不一樣,謝謝。

冉老師 解答

2019-10-12 20:21

借:管理費用600
應(yīng)付賬款14400
貸:銀行存款15000

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相關(guān)問題討論
你好,您覺得的哪個科目 錯了
2020-03-14 12:27:59
您好,可以的。
2017-08-14 18:32:59
你好,需要把待攤費用換成預(yù)付賬款科目核算
2019-06-22 09:38:25
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-03-10 10:49:12
您好 把暫估的分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了
2021-07-10 11:47:36
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