
19年暫估費用 20年沖銷分錄借管理費用 紅字貸 應(yīng)付賬款 紅字又做了一筆借管理費用 正數(shù)貸應(yīng)付賬款 正數(shù)我感覺科目掛錯了
答: 你好,您覺得的哪個科目 錯了
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
答: 你好,需要把待攤費用換成預(yù)付賬款科目核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問暫估的費用,借管理費用暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,費用票來了我沖會是直接做相反分錄嗎?還是該怎么做
答: 您好 把暫估的分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了

