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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-10-12 22:31

您好,您實際抵減的時候直接做借應交稅費-未交增值稅貸其他收益就可以

??晶晶??? 追問

2019-10-12 22:33

那平時賬面也不計提嗎?只在申報的附表四里體現(xiàn)?

文老師 解答

2019-10-12 22:45

您好,是的,是這樣的

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相關問題討論
您好,您實際抵減的時候直接做借應交稅費-未交增值稅貸其他收益就可以
2019-10-12 22:31:36
你好進項大于銷項不寫分錄的,這個是借方的金額,叫留抵稅同學。
2019-10-12 20:32:29
借應交稅費應交增值稅加計抵減 貸營業(yè)外收入。
2022-01-05 10:03:37
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應交稅費~未交增值稅 貸 其他權益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
實際抵減時,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-09-16 08:51:40
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