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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-10-13 09:13

你應(yīng)該是填寫第23欄才出現(xiàn)的
當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
這個(gè)是稅控盤的抵減稅額
2018-10-09 15:35:47
你好,是的 如果有預(yù)交稅款,可以扣除
2016-12-19 09:34:57
增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額合計(jì) 就是根據(jù)應(yīng)稅收入計(jì)算出來應(yīng)該繳納的增值稅 網(wǎng)上申報(bào)是自動(dòng)生成的
2015-12-15 16:48:28
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