
我們是工程類公司,18年有一部分工程未確認(rèn)收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年按稅務(wù)局要求要補(bǔ)繳這一部分的稅款,之前的留抵稅額抵扣了一部分的稅款和滯納金,這一部分的分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好,同學(xué)。 借:以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 銀行存款 借:應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
老師,11月份賬我都已經(jīng)結(jié)完了,由于我們有留抵稅額,又不想退,稅務(wù)局又非讓我們退,昨天是征期的最后一天了,稅務(wù)局就讓我們重新更正申報,做一個無票收入,就沒有留抵稅額了,因為我是給填了一個12份給開的票的內(nèi)容,在11月底還沒有這個商品,我得在先估入這個商品,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入什么的,我們會計主管讓我估入的這個商品的價格和賣的價格一樣,讓收入和成本是一個數(shù),但是銷項呢,不也變了???我該怎么弄???才不用調(diào)報表啊
答: 你不修改賬上的數(shù)據(jù)是嗎 做到這個月 下月不申報就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月有留抵稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 這個是不用結(jié)轉(zhuǎn)的了呢


答疑佘老師 追問
2019-10-14 10:07
陳詩晗老師 解答
2019-10-14 10:15