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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-14 13:57

你好,應當沖銷多計提才是的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:02

你好,沖銷多計提就可以了,而不需要調(diào)整發(fā)放工資分錄

鄒老師 解答

2019-10-14 14:09

你好,有小數(shù)就應當按小數(shù)來,而不能取整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:11

你好,借;應付職工薪酬1.23,貸;管理費用 1.23

鄒老師 解答

2019-10-14 14:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2019-10-14 14:23

你好,你之前9月份做的憑證借貸方金額就不平啊
這里面有哪個數(shù)據(jù)是錯誤了1.23?

鄒老師 解答

2019-10-14 14:24

你好,需要知道你這個憑證有哪個數(shù)據(jù)是錯了1.23才知道該如何調(diào)整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:27

你好,計提多了,就沖銷多計提
借;應付職工薪酬1.23,貸;管理費用1.23
然后把9月份這個分錄(借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709)里面的應付職工薪酬科目金額改成40640-1.23就是了

鄒老師 解答

2019-10-14 14:30

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:00

沖多計提的工資借管理費用-1.23,貸應付職工薪酬工資-1.23,然后發(fā)放的差額工資1.23計入其他應收款,等下月發(fā)放工資時補發(fā)嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:04

明白了,造成這樣的原因是工資計提和發(fā)放都取整數(shù)了,那以后按小數(shù)來吧

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:10

這個沖減多計提的分錄咋做啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

你這個是補計提,沖減是紅字嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

對的

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

我看錯了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

謝謝

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:16

9月憑證借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709,其他應收款某某人161,這個1.23差額怎樣放入這個憑證

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:17

我又不明白了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:21

我把沖計提的放入憑證不平啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

9月憑證借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709,其他應收款某某人161,再補個 借應付職工薪酬工資1.23 貸管理費用

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

這個憑證不平,求指點

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

我知道的就是差這個1.23,原因是工資計提和發(fā)放取整數(shù)了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

求怎樣把9月這個做平

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:30

太謝謝,我已經(jīng)暈了

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你好,應當沖銷多計提才是的
2019-10-14 13:57:50
放入營業(yè)外收入不合適是嗎
2019-10-17 15:40:51
你好,有員工應付工資嗎
2018-06-06 11:30:48
你好;? ?需要的; 你發(fā)放的金額要與你? 計提的金額一致的? ; 避免到時不平? ?; 計提按工資表應發(fā)工資做 ; 發(fā)放到時如果有尾差 可以調(diào)整到營業(yè)外收支?
2022-04-26 14:19:11
同學:你好。計提是對的,但發(fā)放時,與營業(yè)外收入有什么關系。
2022-04-05 16:59:31
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