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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 18:05

你好,你單位當(dāng)期有應(yīng)納稅額需要繳納嗎?

小周 追問

2019-10-14 18:05

木有

鄒老師 解答

2019-10-14 18:15

你好,那就在增值稅申報(bào)表的減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生額填寫280,本期應(yīng)抵扣稅額280,本期實(shí)際抵扣稅額0,期末余額280

小周 追問

2019-10-14 18:16

是這樣嗎

小周 追問

2019-10-14 18:17

表4要填寫嗎

鄒老師 解答

2019-10-14 18:19

你好,是的,是這樣填寫申報(bào)的

小周 追問

2019-10-14 18:20

然后到抵扣時(shí)再填寫主表是嗎

鄒老師 解答

2019-10-14 18:21

你好,抵扣的時(shí)候填寫在本期實(shí)際抵扣稅額欄次,在主表就會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)應(yīng)納稅額減征額的

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)聯(lián)系當(dāng)?shù)胤?wù)商繳納
2022-02-28 15:03:19
為什么會(huì)額外收費(fèi),這個(gè)正常就是200或280
2021-11-19 11:54:47
您好,同學(xué),今年金稅盤的服務(wù)費(fèi)沒有減免,需要正常繳納。
2020-03-24 10:53:44
你好 需要交納的 不繳納后期有問題無法售后服務(wù) 繳納了而且也可以全額抵扣的
2019-08-16 10:25:45
在系統(tǒng)設(shè)置-商品編碼-應(yīng)稅服務(wù)中選擇后新增。
2019-07-27 09:30:36
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