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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 20:04

借方負(fù)數(shù),就是貸方余額,這個(gè)是需要交稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這個(gè)正數(shù)列支賬務(wù)處理,就是形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方
交稅平賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

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相關(guān)問題討論
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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