上個(gè)月做賬:借:工程施工-直接材料9000 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)賬稅1000 貸:應(yīng)付賬款9000 月底:借:進(jìn)項(xiàng)稅額1000 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1000 當(dāng)月作廢,紅字沖 借:工程施工-9000 待抵扣進(jìn)項(xiàng)-1000 貸,應(yīng)付項(xiàng)款-10000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
豐富的仙人掌
于2019-10-14 21:14 發(fā)布 ??2373次瀏覽
- 送心意
凡凡老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-10-14 21:16
你好,紅字沖應(yīng)該是 借:工程施工-9000 貸,應(yīng)付項(xiàng)款-10000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出來(lái)的?
2022-10-21 15:31:58

認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
轉(zhuǎn)出時(shí) 借:管理費(fèi)用/**費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-05-07 11:14:30

你好同學(xué),你先去一下稅務(wù)局找專管說(shuō)一下這種情況
一般是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)然后再申請(qǐng)退稅》同學(xué),我這么說(shuō)你明白嗎?懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評(píng)喲。
2019-05-25 17:29:22

您好!第13個(gè)月,是不是把以前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)是對(duì)的
而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項(xiàng)稅額是要不要計(jì)入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)沒(méi)看懂。你轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
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