
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來(lái)計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?
答: 你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額扣不扣除當(dāng)期應(yīng)計(jì)提的所得稅費(fèi)用填寫
答: 不包括你們交的企業(yè)所得稅,要是包括那不是循環(huán)算了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
屬于小微企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提就用利潤(rùn)總額乘以25%就是計(jì)提的所得稅費(fèi)用是吧!
答: 你好!小微企業(yè)是10%的稅率。

