
預付一年租金109萬,借:預付賬款 100 進項稅額9,貸:銀行存款109每月攤銷,借:管理費用100/12,貸:預付對嗎?另外,進項稅可以一次抵扣完吧?
答: 收到了發(fā)票可以的。
電信服務費銀行已經(jīng)幫我們公司代扣了,但是發(fā)票要一季度開一次,大概金額5400,為了均衡費用,應該怎么做賬。麻煩看一下這個對嗎,借:管理費用1698.11 預付賬款(進項稅額)101.89 貸:銀行存款 1800,麻煩看一下怎么做才是最完善的,謝謝。
答: 你好,分攤到每個月里面費用,可以這樣做的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付了一年經(jīng)營管理用房12萬租金,借:預付賬款12貸:銀行存款12,每月攤銷時,借:管理費用0.9 進項稅0.1貸:預付 1,是這樣嗎?稅率11%
答: 你好 嗯 是的 現(xiàn)在不動產(chǎn)租賃 應該稅率是9% 不是11%
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業(yè)提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預付賬款2000。是這樣嗎?


倩dada 追問
2019-10-15 12:24
王晶老師 解答
2019-10-15 14:15
倩dada 追問
2019-10-15 15:14
倩dada 追問
2019-10-15 15:16
王晶老師 解答
2019-10-15 15:22