你好 9月及之前認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,申報增值稅時勾選認(rèn)證退稅發(fā)票顯示在附表二26-28欄,賬務(wù)上也啟用了與申報表相同的??應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(輔導(dǎo)期),9.22過了輔導(dǎo)期這個認(rèn)證出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額會在哪里顯示呢? 9月申報出口退稅入賬: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅-增值稅(沒有征退率差) ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(想問這個科目合適嗎?還是一定要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目)
憂慮的冰淇淋
于2019-10-15 11:57 發(fā)布 ??1401次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-10-15 12:21
您好,您這發(fā)票就是用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧,您最好是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),以后做也就直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),不需要用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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