
請問老師,之前的會計暫估了很多材料在賬上,2015年的,好多個月了,已確定無法取得發(fā)票了,請問怎么銷這個暫估的賬?如果進行會計處理?
答: 你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認,匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
老師,我這由于上個月的信息價沒下來,收入是暫估的,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 那我這個月把暫估的收入沖回,重新確認收入,那成本用不用重新算過?
答: 需要重新計算結(jié)轉(zhuǎn)的成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖回上月暫且入庫商品的會計分錄要怎么寫呢
答: 您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了


雨卓金 追問
2016-03-17 11:26
雨卓金 追問
2016-03-17 11:34
鄒老師 解答
2016-03-17 10:49
鄒老師 解答
2016-03-17 11:26
鄒老師 解答
2016-03-17 11:32
鄒老師 解答
2016-03-17 11:36