- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-15 21:39
不需要的,借銀存貸固定資產(chǎn)清理,銷項(xiàng)
最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理就可以
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不需要的,借銀存貸固定資產(chǎn)清理,銷項(xiàng)
最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理就可以
2019-10-15 21:39:30

學(xué)員你好,
對(duì)于購(gòu)買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到的情況,發(fā)票暫時(shí)沒有到,但資產(chǎn)立刻開始使用,可以暫時(shí)股價(jià)入賬,并于下月計(jì)提折舊。
如果幾個(gè)月后收到發(fā)票,(如果一開始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價(jià)入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項(xiàng)稅可抵)。
其會(huì)計(jì)分錄如下:
1、購(gòu)買固定資產(chǎn)先付款了沒收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時(shí),會(huì)計(jì)分錄是:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付賬款
購(gòu)買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到該怎么寫分錄?
不過,也有不少會(huì)計(jì)人士,選擇這樣做:
可以先暫估入庫(kù):
借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬價(jià)值不包含進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
得到發(fā)票來的時(shí)候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可:
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18

你好,把之前固定資產(chǎn)分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)分錄
2019-12-30 10:56:19

你好,資產(chǎn)到了,就可以計(jì)入
借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-09-16 10:00:22

固定資產(chǎn)的處置,是計(jì)入資產(chǎn)處置損益 的。同學(xué)
2019-04-23 21:25:28
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