老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問(wèn)
您好, 借:預(yù)付賬款 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現(xiàn)在需要注銷(xiāo)清賬,請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)
暫時(shí)不注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)就行 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問(wèn)
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產(chǎn)相關(guān)可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫(kù)存貨核算了加工費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師們,遇到一個(gè)比較頭疼的問(wèn)題。一般納稅人,賣(mài)五金零售耗材商品,老板總是開(kāi)負(fù)庫(kù)存,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?耗材是不是不要緊?他有開(kāi)回進(jìn)項(xiàng)。有些隔月才從廠(chǎng)家開(kāi)回。像這樣成本怎么計(jì)算入賬?比如他賣(mài)了幾十個(gè)商品。就有一個(gè)負(fù)庫(kù)存。這賬怎么解決?
答: 你好 負(fù)庫(kù)存但是實(shí)際是有貨的只是沒(méi)有發(fā)票,你先把暫估入庫(kù) 回來(lái)發(fā)票了再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬
您好,我們是一般納稅人提供銷(xiāo)售貨物,之前我進(jìn)了庫(kù)存開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)稱(chēng)磨輪為磨輪,后面我開(kāi)的就不是磨輪了,后面出成本可以出在磨輪里面嗎?后面開(kāi)的類(lèi)別不一致
答: 需要保持一致才可以,你們實(shí)際是啥就需要對(duì)方開(kāi)啥,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本需要對(duì)應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn)才可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
?一般納稅人公司有開(kāi)票出去但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),可以不暫估不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 還是必須暫估
答: 您做了銷(xiāo)售收入,但不結(jié)轉(zhuǎn)成本哪行啊,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是可以暫估入賬啊,不要忘記收入與費(fèi)用的匹配原則。

