
老師實(shí)際是去年借出100萬(wàn),但是由于去年借出去的業(yè)務(wù)那往來(lái)沒(méi)有辦法查賬,現(xiàn)在的賬套斜接不上以前年度的往來(lái),只是銀行對(duì)上了,現(xiàn)在又收回這筆借款,應(yīng)該如何入賬?
答: 你好同學(xué)。最簡(jiǎn)單的方法是, 借,銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整
以前年度借款未入賬,現(xiàn)在要還款
答: 補(bǔ)上,借銀行 貸其他應(yīng)付款,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,以前年度的成本是暫估的成本,現(xiàn)在沖回暫估成本,實(shí)際成本已經(jīng)入賬,但以前年度少記的成本需補(bǔ)記成本,分錄怎么做
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
以前年度的基本電費(fèi),現(xiàn)返還到電力公司的企業(yè)客戶(hù)臺(tái)賬上,企業(yè)的實(shí)際未收到返還的電費(fèi)。企業(yè)怎么入賬?
實(shí)際工作中,調(diào)節(jié)了以前年度損益科目,,報(bào)表沒(méi)有更改,,報(bào)表表面看過(guò)去是不平的,那自己知道原因解釋的了就可以是嗎?
2019年年終獎(jiǎng)計(jì)提少了,實(shí)際多發(fā)了,必須要通過(guò)以前年度損益補(bǔ)提嗎?還是可以直接計(jì)提在今年1月年終獎(jiǎng)一起?
老師,以前年度的應(yīng)付賬款查出來(lái)實(shí)際是已經(jīng)支付了的,把這個(gè)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為欠法人的款,合理嗎?

