
老師,我在做09年第三季度增值稅申報,我們企業(yè)是個人獨(dú)資,申報時發(fā)現(xiàn)之前會計在報第二季度的數(shù)據(jù)時填錯了,把本期數(shù)填成了本年累計數(shù),導(dǎo)致與我實(shí)際帳上多了5萬多!那現(xiàn)在該怎么處理?是要調(diào)整還是據(jù)實(shí)申報?聽說可以在匯算清繳時把數(shù)調(diào)回?但我查了一下,好像說匯算清繳的收入只能比之前累計多,不能??!
答: 你好,你是所得稅還是增值稅 增值稅沒有匯算清繳
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關(guān)系大嗎?
答: 你好 ;? ?關(guān)系大的; 你這樣會導(dǎo)致你申報不了的 ; 會提示比對出錯; 你要去核對下是什么原因?qū)е碌??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!年度匯算清繳,每季度已經(jīng)申報的增值稅銷售額年累計數(shù)為870782.52 到稅控盤里統(tǒng)計出來的應(yīng)納增值稅年累計額為859085.72 那現(xiàn)在匯算清繳年報我該按哪個數(shù)字報呢?謝謝老師!
答: 以銷售額為準(zhǔn),因?yàn)槠髽I(yè)可以確認(rèn)無票收入,所以企業(yè)收入大于稅控盤開票金額沒有問題。

