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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-17 10:01

你好,你修改一下分錄
借:管理費用-480
貸:應交稅金-增值稅(減免稅額)-480
借:本年利潤-480
貸:管理費用-480

香菇?jīng)? 追問

2019-10-17 10:03

那我可以做借應交稅費,借管理費用負數(shù)嗎

月月老師 解答

2019-10-17 10:13

你好,也是可以的,沒問題的。

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相關問題討論
是的,借 應交稅費—減免稅款480 貸 本年利潤480
2019-11-06 17:55:47
你好,你修改一下分錄 借:管理費用-480 貸:應交稅金-增值稅(減免稅額)-480 借:本年利潤-480 貸:管理費用-480
2019-10-17 10:01:35
你好,是的,是這樣做結轉到本年利潤的分錄的
2018-05-04 16:01:03
您好,您年末結轉損益的時候,沒有把貸方的管理費用結轉到本年利潤科目嗎
2020-01-12 16:30:22
借本年利潤? ?減少? ?費用也是同理? 貸收入??
2021-10-27 17:20:38
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