老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對(duì) 問
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

金稅盤的管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),現(xiàn)在減免稅款的分錄是不是這樣借 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款480貸 本年利潤(rùn)480
答: 是的,借 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款480 貸 本年利潤(rùn)480
管理費(fèi)用借方有產(chǎn)生金稅盤200、工資1500,合計(jì)1700,貸方有抵扣金稅盤-480,借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款),貸管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后,余額管理費(fèi)用只顯示借方余額1700,而不是1700-480=1220,在編織利潤(rùn)表自動(dòng)生成管理費(fèi)用是1700,這個(gè)怎么辦?
答: 你好,你修改一下分錄 借:管理費(fèi)用-480 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(減免稅額)-480 借:本年利潤(rùn)-480 貸:管理費(fèi)用-480
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19.9月借管理費(fèi)用280貸銀行存款,現(xiàn)在年底了我把發(fā)票做進(jìn)去借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 貸管理費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),利潤(rùn)表管理費(fèi)用那欄還有利潤(rùn)總額跟賬上金額差這280,怎么調(diào)整?
答: 您好,您年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,沒有把貸方的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目嗎

