
老師您好 我想問(wèn)下就是去年年底的暫估款錄到今年年初了 是今年年初啟的賬 用的軟件是金蝶kis商貿(mào)版 然后先銷售出去了 今年三月份發(fā)票才到 我要怎么沖銷去年年底的這筆暫估款?
答: 你好 做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本,今年沒(méi)到票,今年就交稅了,暫估那筆要沖平,這個(gè)分錄怎么做?
答: 你好 沖銷暫估分錄是 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
老師好,去年年底暫估的成本,到今年初成本發(fā)票還是沒(méi)開(kāi)出來(lái),怎么做這比賬?。?/a>
你好,去年暫估成本20000,今年5月發(fā)票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的2000元怎么處理,謝謝!
你好,去年暫估成本20000,今年5月發(fā)票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的2000元怎么處理,謝謝!
去年年底暫估了商品,今年2月初票到,且暫估價(jià)值大于票面價(jià)值,1月初未做沖回分錄,成本在年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),怎么做調(diào)整分錄

