
跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失效,稅務(wù)告知補(bǔ)增值稅和成本不允許列支并補(bǔ)交所得稅跟滯納金,如何做分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
老師,18年的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,是不是增值稅要補(bǔ)交,所得稅要補(bǔ)交?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,是增值稅要補(bǔ)交,所得稅根據(jù)利潤表申報繳納
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年前有一批收到的發(fā)票失控,稅務(wù)局要求成本轉(zhuǎn)出, 補(bǔ)交所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,怎么做分錄
答: 等會我寫給你,等會
15年有100萬發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,已經(jīng)補(bǔ)繳了增值稅,所得稅在地稅,有沒有可能所得稅不用交
取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調(diào)增,如何做分錄呢
取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調(diào)增,如何做分錄呢
一般納稅人,2020年有1張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,稅務(wù)讓在2022年1月,補(bǔ)增值稅和所得稅,請問賬務(wù)怎么處理?交的增值稅和所得稅怎么做賬?

