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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-17 14:22

你好,你的分錄是正確的,營業(yè)外收入?yún)R算清繳不需要納稅調(diào)增,因為已經(jīng)并入收入繳納所得稅了。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 14:25

我6月的收入分錄做成借:預收1w貸:主營收入1w了,我現(xiàn)在反審核改下行嗎(這段憑證還沒裝好),還是紅字沖掉重新記

月月老師 解答

2019-10-17 14:25

你好,不可以反審核的,需要紅字沖掉重新記賬的。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 14:29

營業(yè)外收入這一欄我記得不是要匯算清繳調(diào)增嗎

月月老師 解答

2019-10-17 14:29

你好,不需要納稅調(diào)增的,因為在計算所得稅的時候,是需要交納所得稅的,已經(jīng)繳納過了。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 14:40

借:預收賬款
貸:主營收入
應交稅費~應交增值稅~減免稅費
借:應交稅費~應交增值稅~減免稅費
貸:營業(yè)外收入
對吧,是~減免稅費明細科目
還有第二步不是系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)營業(yè)外,也是我手動錄入

月月老師 解答

2019-10-17 14:41

你好,都是可以的,如果你設置轉(zhuǎn)帳憑證,可以自動結轉(zhuǎn),也可以手動錄入結轉(zhuǎn)的。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 14:47

怎么看有沒有設置這個看不出來,我看現(xiàn)在好像是只有自動結轉(zhuǎn)到本年利潤啊,所以我手動錄了剛才

月月老師 解答

2019-10-17 14:56

你好,應該是你沒有設置增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的,這里應該是營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 15:04

好的我手動填寫了,還有就是我這個減免增值稅額是2001.14(發(fā)票和分錄都是),季度申報表稅額是2001.15,這個我要做什么分錄調(diào)整嗎

月月老師 解答

2019-10-17 15:22

你好,免稅銷售額那里,你手動修改一下,或者是減免稅額那里,你看你可以手動改一下嗎。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 15:23

改不了,上個季度已經(jīng)申報的了

月月老師 解答

2019-10-17 15:24

你好,你是指三季度已經(jīng)報完了嗎。你用營業(yè)外收支調(diào)整一下。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 15:32

是第二季度申報的我發(fā)現(xiàn)差一分,怎么寫分錄調(diào)整?不太懂

月月老師 解答

2019-10-17 15:47

你好,你計提是多少呢。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 15:56

什么計提? 就是實際的發(fā)票稅額,比申報免的稅額少一分啊

月月老師 解答

2019-10-17 16:05

你好,沒事的,這是四舍五入的問題。

葉葉葉lll 追問

2019-10-17 16:13

那賬面不需要調(diào)整嗎,這樣不一致啊

月月老師 解答

2019-10-17 16:30

你好,不需要調(diào)整的,這是申報系統(tǒng)的問題,四舍五入的問題不要緊的。

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相關問題討論
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,你的分錄是正確的,營業(yè)外收入?yún)R算清繳不需要納稅調(diào)增,因為已經(jīng)并入收入繳納所得稅了。
2019-10-17 14:22:59
是的,你的理解是正確的
2022-02-17 13:26:35
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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