老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會(huì)有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

酒類生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月有增值稅留底不交增值稅要交消費(fèi)稅嗎
答: 要的。
老師好,出口的消費(fèi)稅怎么和增值稅相反呢?增值稅講的是生產(chǎn)企業(yè)免并退?到了消費(fèi)稅怎么返了呢?
答: 學(xué)員您好,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,消費(fèi)稅要退稅必須是產(chǎn)品的售價(jià)里要包含有消費(fèi)稅,生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品是第一道環(huán)節(jié),它的產(chǎn)品生產(chǎn)成本中主要是原材料、加工費(fèi)等,這些里面是不含有消費(fèi)稅的,所以不存在退稅的問題,外貿(mào)企業(yè)是購進(jìn)貨物并出口的,購進(jìn)的貨物里包含有前道環(huán)節(jié)(生產(chǎn)企業(yè))已納的消費(fèi)稅,所以要退消費(fèi)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)出口免稅并退稅,生產(chǎn)企業(yè)免稅不退稅,老師講消費(fèi)時(shí)說,之所以生產(chǎn)企業(yè)免稅不退稅是因?yàn)橄M(fèi)稅是生產(chǎn)時(shí)征,而生產(chǎn)企業(yè)根本沒交消費(fèi)稅,這里既然說是生產(chǎn)時(shí)交消費(fèi)稅了,為什么又說生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)時(shí)根本沒交消費(fèi)稅呢?謝謝
答: 你好,可能是講課老師對消費(fèi)稅的出口退稅理解有誤

