8月工資計提了4000 9月發(fā)工資的時少發(fā)了200 怎么做分錄呢 但是我10月發(fā)9月工資的時候,我又把這200給補發(fā)了,這種情況 分錄該怎么做呢,急
A工商注冊&代賬~王月
于2019-10-19 16:42 發(fā)布 ??1032次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好,少發(fā)時借:應付職工薪酬 ——工資4000 貸:其他應付款200 銀行存款3800 補發(fā)時,借:其他應付款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2019-10-19 16:43:58

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2020-06-27 14:43:16

你好
借應付職工薪酬
其他應收款
貸銀行?
2021-03-30 14:32:09

你好,先沖減計提的,再按照正確的計提,再發(fā)放
2019-12-17 14:12:08

你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
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