
8月工資計提了4000 9月發(fā)工資的時少發(fā)了200 怎么做分錄呢 但是我10月發(fā)9月工資的時候,我又把這200給補發(fā)了,這種情況 分錄該怎么做呢,急
答: 你好,少發(fā)時借:應付職工薪酬 ——工資4000 貸:其他應付款200 銀行存款3800 補發(fā)時,借:其他應付款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
計提當月工資,社保,應該怎么做分錄,發(fā)工資呢
答: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司一個是15號一個是25號左右才能發(fā)上個月工資,工資表月末出不來,我該怎么做分錄,如果計提不準確,發(fā)工資的時候該怎么改正
答: 你好,先沖減計提的,再按照正確的計提,再發(fā)放


嬌嬌 追問
2019-12-17 14:19
暖暖老師 解答
2019-12-17 14:20