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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-10-20 11:59

這里主要是要計(jì)算出實(shí)際利率來(lái),用查表加插值法可以算出實(shí)際利率=8.83%
購(gòu)入時(shí):
借:債權(quán)投資 1050*80+400=84400
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 24
貸:銀行存款 84000+424=84424
年底計(jì)提利息:
借:債權(quán)投資 84400*8.83%=7453.3
貸:投資收益7453.3

京昭 追問

2019-10-20 20:17

誒,老師不用把四年的寫出來(lái)嗎

京昭 追問

2019-10-20 20:17

我畫了攤銷表但是在第二年就攤銷完了

風(fēng)老師 解答

2019-10-20 21:01

你的攤銷表貼上了看一下吧

風(fēng)老師 解答

2019-10-20 21:19

我的攤銷表是下面這樣,你看一下。題目說(shuō)的是到期一次還本付息,所以最終的金額為80000+80000*12%*4=118400才算攤完了

京昭 追問

2019-10-20 21:25

不是把成本攤余成八萬(wàn)嗎 

京昭 追問

2019-10-20 21:25

上課是這樣說(shuō)的

風(fēng)老師 解答

2019-10-20 21:40

這是到期一次還本付息,期末應(yīng)該包含利息的
如果是每年付息,一次還本的話,期末就只剩本金了

京昭 追問

2019-10-20 21:47

那每年都要計(jì)提,年末就直接本和應(yīng)收利息都收。那每年直接按差額寫利息調(diào)整的分錄嗎

京昭 追問

2019-10-20 21:47

就是上課的時(shí)候老師說(shuō)有一種情況他是遞減的,一直減到八萬(wàn),所以我好迷茫

京昭 追問

2019-10-20 22:46

嗯嗯  明白啦

風(fēng)老師 解答

2019-10-21 08:57

嗯,每年按攤余成本*實(shí)際利率計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了,這種其實(shí)比每年付息,到期還本還要簡(jiǎn)單一點(diǎn),因?yàn)橹虚g不用考慮付息對(duì)攤余成本的影響。

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你好 今年補(bǔ)攤銷 涉及損益類科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2019-06-12 16:27:40
月末會(huì)計(jì)需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù): 一、計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1、按工資總額14%提取職工福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 2、按工資總額1.5%提取職工教育費(fèi) 借:管理費(fèi)用--職工教育費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬----職工教育費(fèi) 3、按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 二、提固定資產(chǎn)折舊 借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 三、攤銷費(fèi)用 借:管理費(fèi)用(或營(yíng)業(yè)費(fèi)用等) 貸:待攤費(fèi)用(或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用) 四、計(jì)提稅金 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 五、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1、結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 六、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 借:本年利潤(rùn) 貸:其他業(yè)務(wù)支出 3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加 七、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用 1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 2、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 3、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 八、季度計(jì)提所得稅 1、提取時(shí) 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅 3、上繳所得稅 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款
2019-11-03 23:27:24
你好,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月攤銷,固定資產(chǎn)次月折舊 一個(gè)是核算無(wú)形資產(chǎn),一個(gè)是固定資產(chǎn)
2017-01-06 22:11:58
您好,2019年攤銷月份為9月-12月,共4個(gè)月,9月達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),9月開始攤銷。
2020-06-28 11:54:46
你好,能提供一下題目的完整圖片嗎?
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