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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-21 12:30

可以在這個月更正的,

愛笑的眼睛 追問

2019-10-21 12:31

直接負(fù)數(shù)做賬,然后新的在補(bǔ)個是嗎

郭老師 解答

2019-10-21 12:31

不涉及損益的可以的

愛笑的眼睛 追問

2019-10-21 12:36

之前是借主營成本,貸,銀行,
現(xiàn)在要改借庫存/原材料,貸銀行,怎么做

郭老師 解答

2019-10-21 12:37

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸銀存負(fù)數(shù)
借庫存/原材料貸銀存

愛笑的眼睛 追問

2019-10-21 12:37

那就是直接負(fù)數(shù)沖掉,新的補(bǔ)上了

郭老師 解答

2019-10-21 12:45

你好,做之前相反分錄

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相關(guān)問題討論
一般損益類的會計科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-05-26 10:52:28
最好問下你售后,每個軟件都不一樣的
2019-01-12 10:01:56
不考慮稅費, 借 應(yīng)收賬款3000貸其他業(yè)務(wù)收入 3000 借 預(yù)付賬款15000 貸銀行存款12000 應(yīng)收賬款3000
2019-10-07 22:27:54
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 借本年利潤貸利潤分配 虧損做相反的 有盈利的需要計提盈余公積和分紅
2020-02-11 14:15:03
年末結(jié)賬就是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,如果本年度是虧損,則借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤;如果本年度有盈利,那么借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-01-16 15:54:10
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