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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-09 19:38

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤
借;本年利潤  ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄 
如果有凈利潤,還需要做提取盈余公積分錄
借;利潤分配——提取盈余公積,貸;盈余公積——法定,任意盈余公積

Roue 追問

2020-01-09 19:44

老師 我們本能利潤是負(fù)數(shù)的

鄒老師 解答

2020-01-09 19:44

你好,本年利潤是負(fù)數(shù)就這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
這種情況就不需要提取盈余公積

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一般損益類的會計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-05-26 10:52:28
最好問下你售后,每個軟件都不一樣的
2019-01-12 10:01:56
不考慮稅費(fèi), 借 應(yīng)收賬款3000貸其他業(yè)務(wù)收入 3000 借 預(yù)付賬款15000 貸銀行存款12000 應(yīng)收賬款3000
2019-10-07 22:27:54
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 借本年利潤貸利潤分配 虧損做相反的 有盈利的需要計(jì)提盈余公積和分紅
2020-02-11 14:15:03
年末結(jié)賬就是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,如果本年度是虧損,則借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤;如果本年度有盈利,那么借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-01-16 15:54:10
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