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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 17:22

您好
請(qǐng)問是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的余額么

追問

2019-12-27 17:26

對(duì),結(jié)轉(zhuǎn)上年的

追問

2019-12-27 17:27

結(jié)轉(zhuǎn)上年留余的增值稅

bamboo老師 解答

2019-12-27 17:43

這樣寫分錄可以的

追問

2019-12-28 16:27

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-28 17:09

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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一般損益類的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-05-26 10:52:28
最好問下你售后,每個(gè)軟件都不一樣的
2019-01-12 10:01:56
不考慮稅費(fèi), 借 應(yīng)收賬款3000貸其他業(yè)務(wù)收入 3000 借 預(yù)付賬款15000 貸銀行存款12000 應(yīng)收賬款3000
2019-10-07 22:27:54
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配 虧損做相反的 有盈利的需要計(jì)提盈余公積和分紅
2020-02-11 14:15:03
年末結(jié)賬就是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),如果本年度是虧損,則借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn);如果本年度有盈利,那么借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-01-16 15:54:10
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