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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-21 14:46

不能抵扣的嗎
開了負數(shù)還是啥

。向日葵???? 追問

2019-10-21 14:48

之前抵扣了,對方失聯(lián)需要轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-10-21 14:58

借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補稅款
借查補稅款貸銀存

。向日葵???? 追問

2019-10-21 15:06

進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出的是9月份的,唉住以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-10-21 15:10

你這個發(fā)票是以前年度的嗎

。向日葵???? 追問

2019-10-21 15:11

是,但是在九月轉(zhuǎn)出的

郭老師 解答

2019-10-21 15:14

那就用以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
不能抵扣的嗎 開了負數(shù)還是啥
2019-10-21 14:46:48
請問是什么情況下的進項稅額需要轉(zhuǎn)至銷項稅額,我還沒有見過這樣的分錄
2015-12-08 16:19:07
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-24 09:01:06
關(guān)鍵是金額錯誤還是什么錯誤?
2022-03-23 08:55:51
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000
2019-06-03 11:04:15
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