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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-21 14:53

你好,一般是應交增值稅結轉到未交增值稅的。

璐璐 追問

2019-10-21 14:55

那做憑證的時候應該是
應交增值稅-未交增值稅月底的時候自動結轉到應交增值稅吧。

月月老師 解答

2019-10-21 14:55

你好,你是怎么做的收入憑證的。

璐璐 追問

2019-10-21 14:57

借:銀行存款
  貸:主營業(yè)務收入
         應交稅費-應交增值稅

月月老師 解答

2019-10-21 15:01

你好,分錄是正確的,一般年末需要交納增值稅做
借:應交稅金—應交增值稅
貸:應交稅金—未交增值稅
平時
交納
借:應交稅金—應交增值稅
貸:銀行存款
未達起征點
借:應交稅金—應交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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