
老師,賬簿和憑證都沒(méi)錯(cuò),只是做T字賬戶時(shí)其他應(yīng)收貸方少合計(jì)2萬(wàn),其他應(yīng)付貸方少合計(jì)-20000元,導(dǎo)致報(bào)表中這兩個(gè)科目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么辦?
答: 是手工賬嗎,更正報(bào)表就可以了,報(bào)表已報(bào)出的話,說(shuō)明情況可拿正確報(bào)表進(jìn)行替換。
是個(gè)營(yíng)業(yè)很多年的一個(gè)公司,但一直沒(méi)有建賬,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,但有一些其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,我沒(méi)有把這個(gè)入到期初數(shù),是以補(bǔ)錄憑證的形式錄進(jìn)去的,這兩個(gè)科目的反方向走什么科目
答: 先列入未分配利潤(rùn)吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對(duì)不對(duì)?另外其他應(yīng)收款弄個(gè)什么明細(xì)科目合適???
答: 看我前面的回復(fù),已經(jīng)回復(fù)過(guò)了。


靜待花開(kāi) 追問(wèn)
2019-10-21 18:15
譚佳麗 解答
2019-10-21 18:21