
老師 您好 就是我們?nèi)ツ曜隽艘还P借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入 但是今年就是發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金沒有發(fā)生過這一筆 所以要把這個給紅沖 那么是不是借庫存(紅字) 貸以前年度損益調(diào)整(紅字)貸方數(shù) 麻煩給說下是放借方還是貸方 有點分不清楚了 做完這筆是否還需要再做一筆 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
答: 你好,是的,你做的是對的 借:庫存(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸方 放在貸方用紅字反映我認(rèn)為更清楚一些。
老師,去年已計入營業(yè)外收入的收款,今年發(fā)生退回,怎么做分錄?借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整對嗎
答: 同學(xué),你好 恩恩,對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我19年多計提了政府補(bǔ)助100萬,當(dāng)時分錄是:借,應(yīng)收賬款100萬, 貸,營業(yè)外收入100萬這個月想調(diào)整,分錄是不是:借:以前年度損益調(diào)整100萬貸:應(yīng)收賬款100萬同時:借:利潤分配-未分配利潤100萬貸:以前年度損益調(diào)整100萬
答: 你好 是的 是這樣調(diào)整的。

