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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-22 16:10

你好 借 固定資產(chǎn) 原材料 貸 銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-XXX,貸:資本公積 你的第二個分錄去掉

微信用戶 追問

2019-10-22 16:32

您好老師,那是屬于研發(fā)費(fèi)用的呢?是借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-材料,貸:銀行存款,借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xxx,貸:資本公積,這樣子對嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 16:38

你好 是的 是這樣的

微信用戶 追問

2019-10-22 16:46

老師,我這些寫出來整個過程您過目下是否正確,因?yàn)閷m?xiàng)專用管的很嚴(yán)厲
收到專款資金
借:銀行存款-xxx
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xxx資金

購買材料設(shè)備,支付差旅費(fèi),人員費(fèi)用
借:應(yīng)付賬款-購貨款
貸:銀行存款-xxx

收到發(fā)票入賬
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-(材料或者XXX)
貸:應(yīng)付賬款-購貨款

結(jié)轉(zhuǎn)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xxx
貸:資本公積

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 16:50

你好 是的 分錄是很正確的

微信用戶 追問

2019-10-22 16:56

好的,謝謝老師,還有想請問下,如發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,專項(xiàng)應(yīng)付款是否不含進(jìn)項(xiàng)稅呢?

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 17:00

你好 收到發(fā)票和這個專項(xiàng)應(yīng)付款沒關(guān)系 專項(xiàng)應(yīng)付款就是你收到的銀行存款的金額

微信用戶 追問

2019-10-22 17:16

老師,那就是在支付購買設(shè)備或者材料時借:應(yīng)付賬款-xxx,貸:銀行存款-xxx  同時結(jié)轉(zhuǎn)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:資本公積,之后收到發(fā)票再處理進(jìn)費(fèi)用是嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-22 17:21

你好 是的 也可以的 先后順序沒有關(guān)系的

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你好 借 固定資產(chǎn) 原材料 貸 銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-XXX,貸:資本公積 你的第二個分錄去掉
2019-10-22 16:10:32
同學(xué)你好!收到的話 借:銀行存款 ? ?貸:遞延收益 購買設(shè)備等固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) ? ? ?貸:銀行存款 后期折舊 借:管理費(fèi)用等 ? ? ?貸:累計折舊 對應(yīng)的 借:遞延收益 ? ? 貸:其他收益
2021-07-21 07:55:27
借:原材料 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
你好 對? 這樣處理是正確的? 尾款也用預(yù)付或者銀行?
2022-03-12 11:05:33
您好,可以這樣處理的。
2017-01-14 19:55:59
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