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送心意

可可老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-23 10:57

期初建賬就要試算平衡的。反結(jié)賬回去把期初數(shù)據(jù)建好,核對(duì)期初數(shù)據(jù)。

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 10:58

期初數(shù)在哪找?科目余額表嗎?在哪改

可可老師 解答

2019-10-23 11:01

要整理出期初的那些資料,比如銀行存款實(shí)多少,現(xiàn)金多少,應(yīng)收應(yīng)付這個(gè)多少。你導(dǎo)出期初的科目余額表,與實(shí)際的期初紙質(zhì)資料核對(duì)一下。在財(cái)務(wù)軟件的期初錄入里操作

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 11:08

不太明白,期初數(shù)錄的數(shù)據(jù)不就是導(dǎo)出來(lái)的科目余額表嗎?跟紙質(zhì)對(duì)又是哪個(gè)?

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 11:08

是科目余額表期初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)對(duì)嗎?

可可老師 解答

2019-10-23 11:40

你期初的憑證紙質(zhì)的資料。系統(tǒng)里的是你根據(jù)紙質(zhì)的原始憑證錄入的,所以要保證原始憑證和系統(tǒng)的一致性

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 11:45

我對(duì)了一下,為什么他錄的期初數(shù)據(jù),錄的時(shí)候有,為什么生成的資產(chǎn)負(fù)債表卻沒有,有些沒有錄,但是資產(chǎn)負(fù)債表卻有

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 11:46

就是查了科目余額表也就是按紙質(zhì)錄進(jìn)去,生成的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)跟錄的卻不對(duì),要在哪里改?

可可老師 解答

2019-10-23 14:21

期初的要在系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)這個(gè)模塊錄入。首先要找到是哪個(gè)科目錯(cuò)了,然后再期初數(shù)據(jù)這改

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 14:40

老師,期初數(shù)沒有錄錯(cuò),是報(bào)表生成不符

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 14:41

期初數(shù)沒錯(cuò)為什么還要回去改期初數(shù)呢?

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 14:42

都是往來(lái)科目生成有問題

可可老師 解答

2019-10-23 14:42

那就檢查報(bào)表,先看最后結(jié)轉(zhuǎn)損益那一步是不是做了,要結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬再生成報(bào)表,如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了,報(bào)表各個(gè)數(shù)據(jù)和科目余額表的明細(xì)核對(duì)看哪個(gè)科目在報(bào)表上的金額不對(duì)

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 14:46

  結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒錯(cuò),科目余額表對(duì)過了,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款報(bào)表沒有生成數(shù)據(jù),預(yù)付賬款期初是0,報(bào)表卻生成有數(shù),就這樣

可可老師 解答

2019-10-23 14:58

對(duì),你報(bào)表是一月的就用一月的科目余額表來(lái)對(duì)。

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 15:00

唉,老師我都說(shuō)了對(duì)出來(lái)了,現(xiàn)在要怎么解決的問題,期初數(shù)沒錄錯(cuò),是報(bào)表生成不匹配,要怎么改,不可能回去改期初數(shù)啊,期初數(shù)沒有錄錯(cuò)

可可老師 解答

2019-10-23 15:28

對(duì)出來(lái)了看出來(lái)是報(bào)表那個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,改正報(bào)表數(shù)據(jù)

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 15:28

報(bào)表數(shù)據(jù)可以直接改嗎?

可可老師 解答

2019-10-23 15:31

報(bào)表就是根據(jù)賬來(lái)填列的,根據(jù)正確的科目余額表數(shù)據(jù)填列的。如果你的報(bào)表是系統(tǒng)生成的每個(gè)月都不平,賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤,就是系統(tǒng)設(shè)置存在的問題,需要系統(tǒng)維護(hù)方修正

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 15:32

哦,是金蝶軟件,自動(dòng)生成的

可可老師 解答

2019-10-23 15:36

如果確定我們的賬務(wù)處理沒有問題,但是報(bào)表每個(gè)月生成的都不平,這就是系統(tǒng)報(bào)表在設(shè)置取數(shù)上的問題

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-23 15:36

設(shè)置取數(shù)怎么調(diào),自己能調(diào)嗎

可可老師 解答

2019-10-23 15:45

要軟件的系統(tǒng)維護(hù)來(lái)調(diào)一下。

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你好,期初是盤點(diǎn)的嗎
2019-11-19 15:23:03
期初數(shù)在哪找?科目余額表嗎?在哪改
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你好 資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益 要減負(fù)債,只能減少資產(chǎn)或增加權(quán)益
2019-09-07 05:31:52
你好,同學(xué)。 調(diào)整是一樣的
2020-04-29 10:20:59
不是
2020-05-20 11:00:49
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