1、買材料,款未付10萬 2、對方多次催款,開出商業(yè)匯票10萬 3、開出商業(yè)匯票到期,款仍未付10萬 4、投入6萬材料,用生產(chǎn)產(chǎn)品。老師這個分錄怎么做的?這樣對嗎?求解 1,借:原材料 10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2,借:應(yīng)付賬款 10萬 貸:應(yīng)付票據(jù) 10萬 3,借:應(yīng)付票據(jù) 10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 4,借:生產(chǎn)成本 6萬 貸:原材料 6萬
純真的大地
于2019-10-23 11:47 發(fā)布 ??875次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-23 11:52
第二三個你開出來之后接著轉(zhuǎn)給對方了嗎,如果沒有轉(zhuǎn),不需要做這個分錄
做重復(fù)了
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第二三個你開出來之后接著轉(zhuǎn)給對方了嗎,如果沒有轉(zhuǎn),不需要做這個分錄
做重復(fù)了
2019-10-23 11:52:40

您好
收到發(fā)票
借:原材料 -20
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100
貸:應(yīng)付賬款 100
借:生成成本 -20
貸:原材料 -20
借:庫存商品 -20
貸:生成成本 -20
借:主營業(yè)務(wù)成本 -20
貸:庫存商品 -20
2019-07-12 19:18:08

您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46

你好,這個年初的那筆未分配利潤錯了,給反沖回去就可以了
2021-12-22 08:57:33

你好,是的,為什么做了未分配利潤
2021-12-22 08:06:07
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純真的大地 追問
2019-10-23 13:54
郭老師 解答
2019-10-23 13:56